Domeinen

Fysiek domein

Programma 6. Toekomstgerichte stad

Beschrijving

Zwolle is een aantrekkelijke, levendige stad in een krachtige regio. De stad ligt bijzonder fraai in het landschap met de omliggende dorpen en heeft daar vanouds een sterke relatie mee. Dat koesteren we en zetten in op versterking ervan. We zijn een belangrijke schakel in de regio en in het stedelijk netwerk van Nederland. Dat zorgt er mede voor dat Zwolle groeit, zowel economisch als qua aantal inwoners. Vanuit dit oogpunt werken we aan een toekomstbestendig Zwolle waar groei, brede welvaart en kwaliteit van de fysieke leefomgeving hand in hand gaan. Keuzes van nu zijn goed voor de lange termijn. We wentelen niet af op de toekomst. In dit programma staat hoe we hier invulling aan geven.

We gaan voor duurzame groei en een gezonde, groene en aantrekkelijke leefomgeving passend bij de identiteit en het (cultuurhistorische) karakter van Zwolle van stad en buitengebied. Die ambitie vraagt letterlijk om ruimte op het gebied van wonen, mobiliteit, (duurzame) economie en energieopwek, natuur, groen en waterveiligheid.

Zwolle is aantrekkelijk om te wonen met een (t)huis voor iedereen. De vraag naar woningen is heel groot. We willen voldoende huizen beschikbaar hebben, die betaalbaar zijn en een goede kwaliteit hebben. Meer inwoners leidt ook tot grotere mobiliteit. We werken aan een mobiliteitstransitie, waarbij we meer ruimte maken voor voetgangers en fietsers en schonere vormen van mobiliteit. Want we willen een stad zijn die gastvrij is en goed bereikbaar. Die verkeersveilig en toegankelijk is.   

Tegelijkertijd werken we aan een klimaatneutraal Zwolle en spelen we in op een veranderend klimaat. De negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen beperken we zoveel mogelijk en zetten we om in kansen. De energie die we verbruiken, gaan we zoveel mogelijk via hernieuwbare bronnen (zoals zon en wind) opwekken met inzet van lokaal eigenaarschap. Bijvoorbeeld uit zon en wind. Die energie moet schoon en betaalbaar zijn. Ook heeft Zwolle, als stad in de delta, waterveiligheid hoog in het vaandel staan. Door klimaatverandering is dit een belangrijk thema. We werken op dit gebied samen met de partners in de regio en spelen als samenleving in op periodes van extreme hitte, neerslag en droogte. Dat vraagt technische, sociale en ruimtelijke innovaties. 'Water en bodem sturend' is daarbij het leidende principe.

Om Zwolle verder te laten bloeien, werken we ook in het fysieke domein samen onder het motto 'alleen ga je sneller, samen kom je verder'. Met medeoverheden, ondernemers, onderwijs en (bewoners)organisaties werken we hand in hand en zoeken we steeds naar maatwerk. Werken vanuit een sterk gezamenlijk belang is dan ook de kracht van Zwolle. Een gebiedsgerichte benadering helpt daarbij. Daarmee bouwen we voort op het gedachtegoed die de Omgevingswet ons biedt.  

De landelijke stikstofproblematiek geeft ook Zwolle de uitdaging om de stad te laten groeien in balans met de omringende natuur. Dat vraagt ook in 2025 stikstof-maatwerkoplossingen om nieuwe woningen en bedrijven te ontwikkelen.

Klik hier voor alle programma's en doelen.

Financiën programma

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 6.1.1 Omgevingsvisie

1.223.469

0

1.223.469

908.860

0

2.132.329

Doel 6.1.2 Nieuwe ruimtelijke initiatieven

1.362.161

72.538

1.289.623

743.000

0

2.032.623

Doel 6.1.3 Wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving

5.218.874

6.055.424

-836.550

817.000

129.000

-148.550

Doel 6.1.4 Erfgoed

803.752

0

803.752

0

0

803.752

Doel 6.1.5 Grondbeleid

115.574.785

116.000.408

-425.623

0

0

-425.623

Doel 6.2.1 Een passend woningaanbod

1.471.296

0

1.471.296

358.016

0

1.829.312

Doel 6.2.2 Sociaal woningaanbod

669.116

0

669.116

300.000

78.407

890.709

Doel 6.3.1 Toekomstbestendige verkeersinfrastructuur

3.911.817

353.582

3.558.235

2.854.919

1.006.490

5.406.664

Doel 6.3.3 Parkeren

8.537.050

13.030.492

-4.493.442

4.745.352

3.921.267

-3.669.357

Doel 6.4.1 Energie

6.000.234

2.109.000

3.891.234

400.000

0

4.291.234

Doel 6.4.2 Hoofdgroenstructuur, landschap en biodiversiteit

393.308

0

393.308

0

0

393.308

Doel 6.4.3 Ondergrond

239.370

0

239.370

0

0

239.370

Doel 6.4.4 Klimaat

892.727

0

892.727

400.000

4.855

1.287.872

Totaal

146.297.959

137.621.444

8.676.515

11.527.147

5.140.019

15.063.643

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2025 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2023

Resterend krediet

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026 en verder

Doel 6.1.1 Omgevingsvisie als leidende agenda

6.581.860

881.723

5.700.137

3.741.277

908.860

1.050.000

Doel 6.1.2 Nieuwe ruimtelijke initiatieven op niveau van projecten initiatieven

65.556.483

25.991.958

39.564.525

9.124.346

8.762.189

21.677.990

Doel 6.1.3 Wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving

12.734.845

10.398.846

2.335.999

1.653.999

682.000

Doel 6.1.4 Erfgoed als inspirerend thema

575.298

307.802

267.496

267.496

Doel 6.2.1 Een passend woningaanbod

701.878.797

581.244.572

120.634.225

33.582.525

35.157.068

51.894.632

Doel 6.2.2 Behouden en versterken sociaal woningaanbod

16.364.945

7.728.985

8.635.960

8.035.960

300.000

300.000

Doel 6.3.1 Toekomstbestendige verkeersinfrastructuur

231.545.730

164.714.139

66.831.591

35.505.851

10.960.488

20.365.253

Doel 6.3.3 Parkeren

1.519.196

729.169

790.027

790.027

Doel 6.4.1 Energieneutraal Zwolle

23.204.073

7.990.188

15.213.885

14.713.885

500.000

Doel 6.4.2 Stedelijke hoofdgroenstructuur, landschap en biodiversiteit

493.000

362.805

130.195

130.195

Doel 6.4.4 Klimaatadaptie en waterveiligheid

13.852.124

10.432.597

3.419.527

2.019.527

400.000

1.000.000

Totaal

1.074.306.351

810.782.784

263.523.567

109.565.088

57.670.605

96.287.875

Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel meerjarenoverzicht programma 6 .

In bovenstaande overzichten baten en lasten en kredieten zijn de mutaties vanuit de bestedingsvoorstellen verwerkt. Een tabel met de structurele bestedingsvoorstellen en incidentele bestedingsvoorstellen zijn in het hoofdstuk Algemeen opgenomen. Dit geldt ook voor de toelichting op de structurele bestedingsvoorstellen en de incidentele bestedingsvoorstellen .

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2024 13:24:11 met de export van 11/18/2024 13:13:46